2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
來源:連州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 發(fā)布時間:2016-07-28 09:52:25 字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
2016年預(yù)算單位基本信息表
單位名稱 |
中共連州市委員會統(tǒng)戰(zhàn)部(簡稱中共連州市委統(tǒng)戰(zhàn)部) |
單位職能 |
統(tǒng)戰(zhàn)部是市委主管全市統(tǒng)戰(zhàn)工作的職能部門,主要職責(zé)是反映情況,掌握政策,協(xié)調(diào)關(guān)系,舉薦人才。臺辦與民族宗教事務(wù)局與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。 |
機構(gòu)設(shè)置 |
連州市委統(tǒng)戰(zhàn)部設(shè)3個職能股室,分別為:辦公室,干部與黨派股,工商臺務(wù)股。 |
2016年預(yù)算單位收支預(yù)算表
單位名稱:統(tǒng)戰(zhàn)部 (民宗、民盟、僑聯(lián)) 單位:元
收入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一、預(yù)算撥款 |
2668600 |
一、工資福利支出 |
1027500 |
一般預(yù)算 |
2668600 |
二、商品和服務(wù)支出 |
894100 |
基金預(yù)算 |
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三、對個人和家庭補助 |
747000 |
二、預(yù)算外收入 |
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四、其他資本性支出 |
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三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入) |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、其他收入 |
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本年收入合計 |
2668600 |
本年支出合計 |
2668600 |
2016年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出明細(xì)表
單位名稱:統(tǒng)戰(zhàn)部 (民宗、民盟、僑聯(lián)) |
|
|
單位:萬元 |
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項目名稱 |
2016年預(yù)算數(shù) |
編制數(shù) |
供給人數(shù) |
人均月(年)標(biāo)準(zhǔn) |
|
一、個人經(jīng)費 |
115.08 |
12 |
13 |
8.85 |
|
其中:住房公積金 |
12.33 |
12 |
13 |
0.95 |
|
二、公用經(jīng)費(年標(biāo)準(zhǔn)) |
26 |
|
13 |
2 |
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三、公務(wù)用車改革人員補貼 |
7.38 |
|
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0.57 |
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四、車輛經(jīng)費(年標(biāo)準(zhǔn)) |
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五、專項經(jīng)費(資金) |
43.7 |
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六、對個人和家庭補助 |
74.7 |
|
14 |
5.34 |
|
其中:遺屬補助費 |
0.35 |
|
1 |
0.35 |
|
總 合 計 |
266.86 |
12 |
28 |
16.76 |
|
功能分類科目 |
經(jīng)濟分類科目 |
||||
代碼 |
名稱 |
金額 |
代碼 |
名稱 |
金額 |
2013401 |
行政運行 |
59.76 |
30101 |
基本工資 |
40.07 |
2013499 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 |
207.10 |
30102 |
津貼補貼 |
62.68 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
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30201 |
辦公費 |
2 |
|
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30205 |
水費 |
|
|
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30206 |
電費 |
|
|
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30211 |
差旅費 |
5.5 |
|
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30212 |
因公出國(境)費用 |
3 |
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30215 |
會議費 |
1.2 |
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30217 |
公務(wù)接待費 |
7 |
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30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
9.2 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
49.18 |
|
|
|
30301 |
離休費 |
5.34 |
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30302 |
退休費 |
69.01 |
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30304 |
撫恤金 |
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30305 |
生活補助 |
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|
|
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30307 |
醫(yī)療費 |
|
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30311 |
住房公積金 |
12.33 |
|
|
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30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.35 |
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31013 |
公務(wù)用車購置 |
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合計 |
266.86 |
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266.86 |
中共連州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2016 年部門預(yù)算安排情況說明
一、2016年部門預(yù)算收支情況總體說明
2016 年總收入合計 266.86 萬元;支出總計 266.86 萬元。
二、2016年收入預(yù)算情況說明
2016年度收入合計 266.86 萬元,其中:預(yù)算撥款收入 266.86 萬元;預(yù)算外收入 0 萬元。
三、2016年支出預(yù)算情況說明
1.支出構(gòu)成
2016 年度支出預(yù)算 266.86 萬元,包括:工資福利支出102.75 萬元;商品和服務(wù)支出 89.41 萬元,對個人和家庭的補助74.70 萬元;其他資本性支出 0萬元。
2.項目支出安排情況
2016年一般公共預(yù)算安排項目支出(專項經(jīng)費)13.70 萬元,與2015 年對比,支出預(yù)算減少1.5萬元。是統(tǒng)戰(zhàn)經(jīng)費、九三學(xué)社經(jīng)費、黨外知識分子聯(lián)誼會經(jīng)費預(yù)算各減少0.5萬元。
3.“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計19.2 萬元,比2015年預(yù)算減少 1萬元,下降 5 %。其中:
因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算 3 萬元,與2015年持平。
公務(wù)用車運行維護費 9.2 萬元,與2015年持平。
公務(wù)接待費預(yù)算7 萬元,與2015年相比減少1萬元,實行了厲行節(jié)約,減少不必要的接待。
統(tǒng)戰(zhàn)部2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表 |
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單位:萬元 |
項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
合計 |
19.2 |
1、因公出國(境)費用 |
3 |
2、公務(wù)接待費 |
7 |
2、公務(wù)用車費 |
9.2 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 |
9.2 |
(2)公務(wù)用車購置 |
0 |
注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |