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2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算表


來源:連州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 發(fā)布時間:2016-07-28 09:52:25 字體大?。? 瀏覽次數(shù):-

2016年預(yù)算單位基本信息表

單位名稱

中共連州市委員會統(tǒng)戰(zhàn)部(簡稱中共連州市委統(tǒng)戰(zhàn)部)

單位職能

    統(tǒng)戰(zhàn)部是市委主管全市統(tǒng)戰(zhàn)工作的職能部門,主要職責(zé)是反映情況,掌握政策,協(xié)調(diào)關(guān)系,舉薦人才。臺辦與民族宗教事務(wù)局與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。

機構(gòu)設(shè)置

    連州市委統(tǒng)戰(zhàn)部設(shè)3個職能股室,分別為:辦公室,干部與黨派股,工商臺務(wù)股。

2016年預(yù)算單位收支預(yù)算表

單位名稱:統(tǒng)戰(zhàn)部 (民宗、民盟、僑聯(lián))                                                單位:元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

一、預(yù)算撥款

2668600

一、工資福利支出

1027500

一般預(yù)算

2668600

二、商品和服務(wù)支出

894100

基金預(yù)算

三、對個人和家庭補助

747000

二、預(yù)算外收入

四、其他資本性支出

三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入)

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入

五、其他收入

本年收入合計

2668600

本年支出合計

2668600

2016年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

單位名稱:統(tǒng)戰(zhàn)部 (民宗、民盟、僑聯(lián))  

 

單位:萬元

項目名稱

2016年預(yù)算數(shù)

編制數(shù)

供給人數(shù)

人均月()標(biāo)準(zhǔn)

一、個人經(jīng)費

115.08

12

13

8.85

其中:住房公積金 

12.33

12

13

0.95

二、公用經(jīng)費(年標(biāo)準(zhǔn))

26

13

2

三、公務(wù)用車改革人員補貼

7.38

0.57

四、車輛經(jīng)費(年標(biāo)準(zhǔn))

五、專項經(jīng)費(資金)

43.7

六、對個人和家庭補助

74.7

14

5.34

其中:遺屬補助費

0.35

1

0.35

    

266.86

12

28

16.76

功能分類科目

經(jīng)濟分類科目

代碼

名稱

金額

代碼

名稱

金額

2013401

行政運行

59.76

30101

基本工資

40.07

2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

207.10

30102

津貼補貼

62.68

30199

其他工資福利支出

30201

辦公費

2

30205

水費

30206

電費

30211

差旅費

5.5

30212

因公出國(境)費用

3

30215

會議費

1.2

30217

公務(wù)接待費

7

30231

公務(wù)用車運行維護費

9.2

30299

其他商品和服務(wù)支出

49.18

30301

離休費

5.34

30302

退休費

69.01

30304

撫恤金

30305

生活補助

30307

醫(yī)療費

30311

住房公積金

12.33

30399

其他對個人和家庭的補助

0.35

31013

公務(wù)用車購置

合計

266.86

266.86

中共連州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2016 年部門預(yù)算安排情況說明

一、2016年部門預(yù)算收支情況總體說明

    2016 年總收入合計  266.86 萬元;支出總計 266.86  萬元。

二、2016年收入預(yù)算情況說明

     2016年度收入合計  266.86   萬元,其中:預(yù)算撥款收入 266.86   萬元;預(yù)算外收入  0 萬元。

三、2016年支出預(yù)算情況說明

     1.支出構(gòu)成

     2016 年度支出預(yù)算 266.86    萬元,包括:工資福利支出102.75   萬元;商品和服務(wù)支出 89.41 萬元,對個人和家庭的補助74.70 萬元;其他資本性支出 0萬元。

     2.項目支出安排情況

    2016年一般公共預(yù)算安排項目支出(專項經(jīng)費)13.70 萬元,與2015 年對比,支出預(yù)算減少1.5萬元。是統(tǒng)戰(zhàn)經(jīng)費、九三學(xué)社經(jīng)費、黨外知識分子聯(lián)誼會經(jīng)費預(yù)算各減少0.5萬元。

     3.“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

     2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計19.2      萬元,比2015年預(yù)算減少 1萬元,下降 5 %。其中:

因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算  3 萬元,與2015年持平。

公務(wù)用車運行維護費 9.2 萬元,與2015年持平。

公務(wù)接待費預(yù)算7 萬元,與2015年相比減少1萬元,實行了厲行節(jié)約,減少不必要的接待。

統(tǒng)戰(zhàn)部2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表

單位:萬元

項目

本年預(yù)算數(shù)

合計

19.2

1、因公出國(境)費用

3

2、公務(wù)接待費

7

2、公務(wù)用車費

9.2

其中:(1)公務(wù)用車運行維護費

9.2

      (2)公務(wù)用車購置

0

注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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